INFORMAÇÕES DO EMPENHO


Mês/Ano Data Valor
06 / 2022 21/06/2022 R$: 930,00
Obra Bens Educação Saúde Licitação Tipo da licitação
Não pertence a Obras Não pertence a Bens Não Pertence a Educação Não pertence a Saúde Sem Licitação Sem Licitação
Fornecedor PREFEITURA MUNICIPALFOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ 08873226000109
Histórico VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022
TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO
R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00

* Totais com suas devidas anulações




Classificação Funcional da Despesa

Órgão 02060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa 0700 - SAUDE COM ASSISTENCIA
Ação 2032 - MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL
Fonte 600 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal

Especificação da Despesa

Categoria Econômica 3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa 3190110001
Descrição da Natureza da Despesas 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade Aplicação 90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Subelemento 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL


AnuladoMotivo da AnulaçãoParcelaDataNúmero da Nota FiscalData da Nota FiscalSérie da Nota FiscalMêsAnoValor
Não 01 21/06/2022   062022R$ 930,00
TOTAL:         R$: 930,00

HistóricoDataMêsAnoValor
Empenho não anulado

MêsAnoParcelaDataContaTipoNúmero (OP / CHEQUE / TRANS BANC)Valor
062022121/06/2022000000247081 - BB S/A PB251480 FMS CUSTEIO SUS C/C 24.708-1Pagamento 017305 - PAGAMENTOR$ 930,00
TOTAL:       R$: 930,00