Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 02/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 12,97 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA
PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (54046) NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 02/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA
EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (54046) NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000080373 | 000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-3 | 02/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 35,43 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA
PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (80373) NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000053848 | 000000053848 - BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 02/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 15,76 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA
PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (53848) NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000080373 | 000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-3 | 04/01/2024 | 32.908.528/0001-50 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | R$ 840,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE QUATRO) BOLSAS PASTA 35X25CM EM NYLOM 600 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 11/01/2024 | 08.191.497/0001-84 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA ME | R$ 4.000,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GIRANDOLAS DIVERSAS DESTINADAS AO SHOW PIROTECNICO DE ANO NOVO DE 2024 NESTE MUNICIPIO |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000080381 | 000000080381 - BB C/C 8038-1 PREF MUN SANTO ANDRE IPVA | 18/06/2024 | 08.811.812/0001-29 | INDUSTRIA YVEL LTDA | R$ 258,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DE LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 04/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 3,76 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA
PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (54046) NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000080373 | 000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-3 | 04/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 24,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS
DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (80373) NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 05/01/2024 | 00.004.856/2114-20 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P O SR PREFEITO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO |
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