Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 15/02/2024 | 12.732.749/0001-02 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA ME | R$ 2.000,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31012024 |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000231460 | 000000231460 - BB S/A C/C 23.146-0 - BL PSB FNAS | 01/02/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,70 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA BL PSB FNAS 231460 NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000711538 | 000000711538 - CEF PMP - C/C 71153-8 ARRECADACAO | 01/02/2024 | 00.360.305/0041-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,90 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CEF (711538) NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 01/02/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 12,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOCTED ELETRONICO NA CONTA FPM NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 01/02/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA FPM NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000010189 | 000000010189 - BB S/A PMP/DIVERSOS C/C 1.018-9 | 01/02/2024 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL | R$ 31,12 | 500 - ENCARGOS ESPECIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 10189 CFM NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 15/02/2024 | 17.728.552/0001-13 | S FERREIRA DE SOUSA CONS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOSME | R$ 3.500,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF AOS SERV PRESTDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE PLANEJAMENTO ORIENTACOES AS SECRET DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF AO MES DE JANEIRO2024 |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 15/02/2024 | 38.651.610/0001-28 | ACB CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA | R$ 3.000,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA DE PRESTACAO DE SERVTECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTSENDO: CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS A SEREM REALIZADAS NO MUN DE PARARI REF AO MES DE JANEIRO2024 |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 11/03/2024 | 00.002.365/9374-97 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | R$ 715,00 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 11/03/2024 | 00.073.913/2194-04 | MANUEL DOS SANTOS | R$ 1.800,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO |
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