Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000319317 | 000000319317 - BANCO DO BRASIL S.A - MDE (31.931-7) CORRENTE | 15/01/2024 | 00.014.235/2594-90 | ALISON OLIVEIRA ABRANTES | R$ 900,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESC |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000156388 | 000000156388 - BANCO DO BRASIL - 15% DA SAÚDE (15.638-8) CORRENTE | 15/01/2024 | 10.333.643/0001-00 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | R$ 750,00 | 500 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000133550 | 000000133550 - BANCO DO BRASIL-PNATE FNDE (13.355-8) | 15/01/2024 | 09.188.376/0001-46 | DETRAN PB | R$ 224,97 | 553 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY8D80PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 12/01/2024 | 00.004.086/6224-75 | FRANCINETE MARIA FILHA | R$ 850,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO
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201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000711125 | 000000711125 - CEF - PAGAMENTO DIVERSOS (71112-5) | 12/01/2024 | 00.004.320/6844-94 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | R$ 150,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 2 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 49914
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201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 15/01/2024 | 00.071.346/0484-52 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | R$ 150,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 2 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 49914
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201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 17/01/2024 | 00.016.673/8078-81 | JOSE NEUTON DE LIMA | R$ 380,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO
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201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000319317 | 000000319317 - BANCO DO BRASIL S.A - MDE (31.931-7) CORRENTE | 12/01/2024 | 00.006.074/0554-67 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | R$ 600,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTAPB
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201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000320633 | 000000320633 - BB - MUNICIPIO B BATISTA- ISO | 15/01/2024 | 00.010.363/9604-57 | DAILSON GERALDO PEREIRA | R$ 560,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRAPIAZEIRO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE CAPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATIS |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 12/01/2024 | 35.365.023/0001-84 | GERMANN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | R$ 135,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO ECPF A1 PARA ACESSO A PORTAL ECAC |
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