Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 27/02/2023 | 00.755.510/0001-79 | FLORICULTURA ROSEANE MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME | R$ 2.140,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BOTOES DE ROSAS COMUM E ARRANJOS DE FLORES NAT PEQ E GRANDE) DESTINADOS A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA EMPREENDEDORISMO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E PREVIDENCIA |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 16/02/2023 | 02.726.366/0001-78 | ICPMINDE COMDE PRODPMINERAÇÃO LTDAME | R$ 92,00 | 500 - AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQJ9912 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 15/03/2023 | 10.759.850/0001-21 | SO TRATORES | R$ 369,60 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2023 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,14 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C BARRA INTERNET (TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29122022) |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2023 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO REF A 30122022 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 02/01/2023 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 37,43 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 02012023) |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 02/01/2023 | 00.071.428/7854-18 | NATHANAELY DE LIMA SANTOS | R$ 900,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP C SERV PREST NA COBERTURA EM TEMPO REAL DE EVENTOS PUBLICOS (FEIRA DO EMPREENDEDORISMO CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO DAS SECRETARIAS CANTADA NATALINA REVEILLON DENTRE OUTROS) DIVULGACAO POSTAGEM DE |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000079707 | 000000079707 - BB S/A FUNDO ESPECIAL C/C 7.970-7 | 02/01/2023 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 10,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 02012023) |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000068756 | 000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 24/01/2023 | 09.366.790/0001-06 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA EPC | R$ 192,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO N 00012023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 24/01/2023 | 00.013.441/9464-80 | JAKSON MIKAEL FERREIRA DOS SANTOS | R$ 150,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P ARCAR COM ESSA |
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