Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000850152 | 000000850152 - BB S/A C/C 85015-2 - FPM | 13/02/2023 | 03.862.365/0001-13 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.090,12 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O MICROONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000353035 | 000000353035 - BB S/A C/C 35303-5 - MASSARANDUBA PSB FNAS | 30/01/2023 | 00.009.210/5304-54 | GERUZA MATIAS DA SILVA | R$ 1.700,00 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB RHSUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000353035 | 000000353035 - BB S/A C/C 35303-5 - MASSARANDUBA PSB FNAS | 30/01/2023 | 00.004.159/5824-51 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | R$ 1.700,00 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000388726 | 000000388726 - BB S/A C/C 38872-6 MASSARAND CRIANCA FELIZ | 30/01/2023 | 00.010.008/4574-50 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | R$ 1.212,00 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZPRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000850152 | 000000850152 - BB S/A C/C 85015-2 - FPM | 26/01/2023 | 12.307.167/0001-89 | HERMES FERREIRA COSTA JUNIOR | R$ 500,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2023 MASSARANDUBA |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000850152 | 000000850152 - BB S/A C/C 85015-2 - FPM | 30/01/2023 | 21.187.821/0001-59 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA ME | R$ 190,00 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA COM TROCA DE CORREIA SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000702005 | 000000702005 - BB S/A C/C 70.200-5 - ARRECADAÇÃO | 27/01/2023 | 00.000.000/3524-62 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,23 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 702005 NESTA DATA |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000850152 | 000000850152 - BB S/A C/C 85015-2 - FPM | 30/01/2023 | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 8.339,10 | 500 - ENCARGOS ESPECIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP NA CONTA 850152 NESTA DATA |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000702005 | 000000702005 - BB S/A C/C 70.200-5 - ARRECADAÇÃO | 20/01/2023 | 00.000.000/3524-62 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 19,84 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 702005 NESTA DATA |
201115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 000000702005 | 000000702005 - BB S/A C/C 70.200-5 - ARRECADAÇÃO | 23/01/2023 | 00.000.000/3524-62 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 17,65 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 702005 NESTA DATA |
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