Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 04/01/2021 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000053848 | 000000053848 - BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 07/01/2021 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 0,35 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA TAXA BACEM COBRADA PELO BANCO |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 08/01/2021 | 00.703.157/0001-83 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | R$ 662,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 08/01/2021 | 29.979.036/0162-25 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | R$ 139,62 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RFBPREVOB DEV JUROS DE INSS NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 08/01/2021 | 29.979.036/0162-25 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | R$ 2.011,82 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RFBPREVOB COR INSS NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 08/01/2021 | 02.494.312/0001-24 | PASEP | R$ 4.618,65 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000103780 | 000000103780 - BB C/C 10378-0 PM SANTO ANDRE - CIDE | 08/01/2021 | 02.494.312/0001-24 | PASEP | R$ 7,57 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NA CONTA 103780 (CIDE) NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000054046 | 000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 08/01/2021 | 29.979.036/0162-25 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | R$ 8.189,98 | 001 - ENCARGOS ESPECIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000080373 | 000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-3 | 20/01/2021 | 38.087.365/0001-78 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA SIQUEIRADESSAL | R$ 1.650,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENACAO PREVENTIVA DO DESSALINIZADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
201176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 000000080373 | 000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-3 | 03/02/2021 | 00.006.002/4134-30 | FABIANO DA SILVA MESSIAS | R$ 825,00 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
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