Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 22/02/2021 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA SA | R$ 39,55 | 001 - URBANISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 10/02/2021 | 00.006.359/5884-80 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | R$ 1.300,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2020 MAIS 20HRS EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SOLICITA OFÍCIO |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 11/02/2021 | 00.008.882/1744-76 | JOSÉ LINS DA SILVA | R$ 1.250,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 15h EXTRAS CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0422021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 18/02/2021 | 00.070.186/3154-81 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | R$ 1.400,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 30H EXTRAS CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0422021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 22/02/2021 | 00.013.491/4324-30 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | R$ 1.100,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0422021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 11/02/2021 | 00.011.894/5444-04 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | R$ 1.100,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0422021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 18/02/2021 | 00.009.341/6164-09 | GEANE SILVA DOS SANTOS | R$ 1.250,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 MAIS 15 HRs EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 10/02/2021 | 00.006.858/2164-13 | GILMA MARIA DE SOUZA | R$ 1.100,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 11/02/2021 | 00.010.975/2364-07 | ALEXANDRE PESSOA DE OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 MAIS 10 HRS EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000089478 | 000000089478 - B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 26/02/2021 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA SA | R$ 36,82 | 001 - URBANISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
| | | | | | | | | |