Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 05/01/2021 | 00.042.187/5164-15 | REJANE DE ANDRADE | R$ 35,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 05/01/2021 | 00.016.803/6234-83 | HALBERTH DA SILVA MIRANDA | R$ 130,00 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO USG PARA MINHA ESPOSA JOSELI CARLA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 07/01/2021 | 24.393.481/0001-00 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | R$ 154,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DE REFEICAO DESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 07/01/2021 | 00.098.019/9614-53 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | R$ 200,00 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000001095943 | 000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE | 29/01/2021 | 08.329.849/0001-15 | SUDEMA SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | R$ 265,55 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A GUIA DE DISPESA DE LICENCA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N° 9035982020 OPERACAO N° 1072475992020 JUJO OBJETO PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NA RUA OSVALDO DA SILVA NO B LUIZ G DE LIMA |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 07/01/2021 | 10.426.298/0001-50 | SALDAO MARAVILHA LTDA | R$ 16,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA EDILIDADE |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 07/01/2021 | 24.390.149/0001-92 | JOSE ROBSON DA SILVA | R$ 31,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA EDILIDADE |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000001095943 | 000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE | 24/08/2021 | 37.999.736/0001-25 | EDNILTON CONTA DIAS EIRELI | R$ 270,00 | 111 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA EM 02 (DUAS) FAIXA MEDINDO 250X075 m DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 08/01/2021 | 00.002.218/4184-95 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | R$ 100,00 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM ALUDA FINANANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEPARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 08/01/2021 | 00.001.133/3564-43 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | R$ 50,00 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PESSOA CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
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