Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000001040081 | 000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 7525 | 22/02/2021 | 33.000.118/0012-21 | TELEMAR NORTE E LESTE SA | R$ 175,97 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 32661334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000001040081 | 000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 7525 | 22/02/2021 | 09.123.654/0001-87 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | R$ 58,88 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 22/02/2021 | 00.054.875/4204-04 | EDBERG DE MELO FERREIRA | R$ 20,00 | 001 - URBANISMO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestados no conserto do carro de mão do matadouro publico deste municipio |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000001040081 | 000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 7525 | 22/02/2021 | 09.123.654/0001-87 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | R$ 81,92 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000001040081 | 000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 7525 | 22/02/2021 | 09.123.654/0001-87 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | R$ 55,43 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000439 | 000000000439 - CEF C/C 43-9 ARRECADACAO IMPOSTOS | 22/02/2021 | 00.060.365/2774-87 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | R$ 430,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | Valor que ora se empenha para tender despesa com serviços prestados na confecção de uma coroa de flores naturais para o sepultamento do Senhor Pedro da Cruz Silva ex vice preito deste municipio no dia 16 de fevereiro de 2021 |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000001040081 | 000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 7525 | 22/02/2021 | 09.123.654/0001-87 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | R$ 41,87 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000001040081 | 000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 7525 | 22/02/2021 | 09.123.654/0001-87 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | R$ 37,91 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 05/01/2021 | 00.042.187/5164-15 | REJANE DE ANDRADE | R$ 35,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
201120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA | 05/01/2021 | 00.016.803/6234-83 | HALBERTH DA SILVA MIRANDA | R$ 130,00 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO USG PARA MINHA ESPOSA JOSELI CARLA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO |
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