Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000080314 | 000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-4 | 18/02/2020 | 27.570.223/0001-40 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVDE ENGENHÁRIA LTDA | R$ 3.000,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000080314 | 000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-4 | 27/01/2020 | 08.667.024/0001-00 | CREACONSELHO REGIONAL DE ENGE AGRONOMIA DA PARAIBA | R$ 233,94 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP TECNICA ART RELATIVA A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000080314 | 000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-4 | 27/01/2020 | 08.667.024/0001-00 | CREACONSELHO REGIONAL DE ENGE AGRONOMIA DA PARAIBA | R$ 233,94 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP TECNICA ART RELATIVA A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000080314 | 000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-4 | 28/01/2020 | 09.366.790/0001-06 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA EPC | R$ 440,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054925 | 000000054925 - BB S/A PMP/FUNDO ESPECIAL C/C 5.492-5 | 27/01/2020 | 02.494.312/0001-24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 120,79 | 001 - ENCARGOS ESPECIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 28/01/2020 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 0,35 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000080314 | 000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-4 | 28/01/2020 | 04.067.695/0001-80 | IMPORT INFORMATICA LTDA | R$ 646,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO2019 |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 29/01/2020 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 72,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 02/01/2020 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000231460 | 000000231460 - BB S/A C/C 23.146-0 - BL PSB FNAS | 02/01/2020 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 311 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA |
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