Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000068756 | 000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 31/01/2020 | 02.726.366/0001-78 | ICPMINDE COMDE PRODPMINERAÇÃO LTDAME | R$ 140,00 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000068756 | 000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 03/01/2020 | 06.964.580/0001-13 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | R$ 350,00 | 001 - AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CILINDRO DE EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR AGRALE 5085 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A- DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2020 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO REF A 31122019 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 03/01/2020 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 41,80 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOCTED ELETRONICO REF A 03012020 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000018487X | 00000018487X - BB S/A C/C 18487-X - FMASBLBASICA | 03/01/2020 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 54,95 | 312 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MANUTENÇAO CONTA ATIVA REF A 03012020 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 03/01/2020 | 00.025.109/1974-15 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 3.266,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP C VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112PB NO TRANSP DE FAMILIARES P ACOMPANHAR SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA EM J PESSOAPB TRANSP DE PACIENTES P SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C GRANDEPB |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 03/01/2020 | 00.005.279/8594-51 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | R$ 2.369,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP C VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PET 1601PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES P REALIZACAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DE REPRESENTACOES |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000068756 | 000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 24/01/2020 | 10.759.850/0001-21 | SO TRATORES | R$ 564,48 | 001 - AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRACAT LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 20/01/2020 | 02.494.312/0001-24 | PASEPSECDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 250,00 | 001 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DCTF) |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 20/01/2020 | 02.494.312/0001-24 | PASEPSECDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 427,43 | 001 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DCTF) |
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