Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 00000007571X | 00000007571X - BCO DO BRASIL S/A C/7.571-X -FPM | 06/02/2019 | 09.123.654/0001-87 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | R$ 233,86 | 001 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE REFERENTE A 012019 |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 00000007571X | 00000007571X - BCO DO BRASIL S/A C/7.571-X -FPM | 02/01/2019 | 00.000.000/0151-13 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,60 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 000000621080 | 000000621080 - CONDADO PREF TRIBUTOS MUNICIPAIS 621080 | 02/01/2019 | 00.000.000/0151-13 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 13,80 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 621080 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 00000007571X | 00000007571X - BCO DO BRASIL S/A C/7.571-X -FPM | 21/01/2019 | 00.006.628/7194-48 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 4.000,00 | 001 - SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES (CRIANÇAS) E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL DESSAS CRIANÇAS COM NECESSIADES ESPECIAIS DE ACORDO COM A LEI 10206 |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 000000425524 | 000000425524 - FMAS -COFINANCIAMENTO 425524 | 02/01/2019 | 00.000.000/0151-13 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,60 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 425524 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 00000007571X | 00000007571X - BCO DO BRASIL S/A C/7.571-X -FPM | 07/02/2019 | 02.772.704/0001-08 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 240,67 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL REFERENTE A RADIODIFUSÃO OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 000006240813 | 000006240813 - PM CONDADO - FMS CT SUSCUSTEIO 6240813 | 08/01/2019 | 33.484.825/0001-88 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | R$ 411,00 | 214 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONASEMS |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 000000621080 | 000000621080 - CONDADO PREF TRIBUTOS MUNICIPAIS 621080 | 07/01/2019 | 00.000.000/0151-13 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 36,80 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 621080 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 000000621080 | 000000621080 - CONDADO PREF TRIBUTOS MUNICIPAIS 621080 | 08/01/2019 | 00.000.000/0151-13 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 9,20 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 621080 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
201060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 000000000000 | 000000000000 - CAIXA TESOURARIA | 22/01/2019 | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.062,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO CONTRATO DE REPASSE 8401402016 OPERAÇÃO 103607057 TARIFA DE VISTORIA EXTRA |
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