Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 09.950.857/9000-17 | LEO CAR | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 59.706,24 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003796 DO ANO DE 2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 10.044.359/2000-17 | SERVICOL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 306.052,07 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0006715 DO ANO DE 2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 16.673.116/7000-16 | FOXX UREJP AMBIENTAL SA | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 107.714,42 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0006816 DO ANO DE 2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 08.870.646/7000-16 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 5.560,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0007340 DO ANO DE 2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 29.934.569/8000-16 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS SA | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 27.650,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005963 DO ANO DE 2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 29.934.569/8000-16 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS SA | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 27.650,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0004040 DO ANO DE 2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 29.934.569/8000-16 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS SA | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 27.650,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0004040 DO ANO DE 2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 29.997.903/6000-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 5.700,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0007305 DO ANO DE 2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 29.997.903/6000-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 15.983,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0007307 DO ANO DE 2023. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 480 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 29.997.903/6000-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 012024 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 19.350,94 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0007310 DO ANO DE 2023 |
TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 20.998.928,32 | |