| Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 00.007.682/3881-45 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 1.161,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 2002992 DO ANO DE 2021, REFERENTE AO INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS PREVINE BRASIL CICLO 2021. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 00.007.021/7953-43 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 2.902,50 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 2002993 DO ANO DE 2021, REFERENTE AO INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS PREVINE BRASIL CICLO 2021. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 00.001.019/1312-41 | LARISSA DA SILVA OLIVEIRA VASCONCELOS | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 1.741,50 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 2002994 DO ANO DE 2021, REFERENTE AO INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS PREVINE BRASIL CICLO 2021. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 00.007.275/6667-40 | MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 2.418,70 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 2002995 DO ANO DE 2021, REFERENTE AO INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS PREVINE BRASIL CICLO 2021. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 00.000.773/9803-42 | JOSIMARA ANGELINA DE ARAUJO VARELA | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 774,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 2003019 DO ANO DE 2021, REFERENTE AO INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS PREVINE BRASIL CICLO 2021. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 09.932.653/2000-19 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOESSERVE PROJETOS L | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 190.547,54 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003815 DO ANO DE 2021, REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNCIIPIO. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 29.995.551/8000-16 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 27.130,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001824 DO ANO DE 2021, REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMOBILIARIO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 29.988.980/8000-15 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 157.000,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001826 DO ANO DE 2021, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 324 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 29.997.903/6016-30 | INSS | 012022 | RESTOS A PAGAR 2021 | Lançamento | | | R$ 2.772,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0004118 DO ANO DE 2021, REFERENTE A GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2021. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 118 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 29.997.903/6016-30 | INSS | 012022 | CONSIGNACAO INSS | Lançamento | | | R$ 1.028,27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS- PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. (DE: ; ANO: 2021) |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 2.039.609,96 | |